你好,停车场上绿化树,用石头围起来化了5万 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目
老师:甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后,分别开出200万和80万的销售发票(17%税率),另有20万未开。后因情况变化,甲公司没有交货。鉴于双方互信,此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次,一次为130万,一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票,乙公司支付了50万。另一次的180万,丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐: 1.甲乙丙公司签署三方协议,设备货款转为借款,并按照10%的利息支付至今,共计4年8个月;连本带息440万; 2.甲公司开具的280万增值税销售发票,其税款40万乙公司可以用做抵扣,该款项及其利息也按照4年8个月计算,连本带息58万; 3.乙公司欠丙公司260万,也按照10%计息,连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定,这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问:如何完善财务手续。
位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
老师停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
县里建的丁字路口停车场交给公司管理运营,后公司又发生了多项支出做到在建工程里了如何转固定资产,是每项每项转吗?情况如下,1、监控系统增加工程金额额0.4万,2、道路硬化工程款及费用34万,3、挡车道损坏施工工程及费用3.8万,4、景观绿化款及费用48万,5、更换围栏工程款及费用5.5万,6、消防给水安装12万,7丶水泥路面修复1.8万,8、吊车服务费0.05万,9、网格线及指示牌1万,10、电线专线服务费0.08万,11、市电引入改造工程0.5万,己完工使用这如何结转?
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
为什么不能形成固定资产?
你好,绿化树用石头围起来化了5万,这个没有一个固定的资产形态,所以不计入固定资产
条形石头不是有形态吗
你好,条形石头,计入固定资产总是不太合适的