学员您好,分录 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:股本
之前我们股东转钱到公户在备注里写了投资款!但这笔股东们都想按往来款入账!那我能不按公户里备注的投资款!按其它应付款入账行吗
老师,我们新买了一个公司,买之前客户该赔偿给原股东的金额打到公账上,我们又转给股东私人。怎么写分录啊?收钱是贷其他应付款?转出去是写借其他应付
老师,我们公司需要买设备,用股东的银行卡支付的,支付的设备款当股东的投资款,分录怎么写
老师,我们股东转账到其他公司账户代付设备款,当作投资款,分录怎么写
老师,股东从私账转到公账的钱,没有写明投资款,这种账怎么做分录,如果想要把他变成投资款,怎么做分录或者其他的操作呢
老师 我们有员工餐,请阿姨来做饭,不算是食堂的那种,每天买菜怎么报账啊?都是在小摊贩,菜农那里买的,根本没发票,也没固定采购点,就是阿姨看到哪家的菜好就买哪家,怎么处理这个报账的问题啊
老师,收到个税手续费,当月忘报了,次月报行吗
老师,请教您一下。我们有A、B两家公司,两家公司的电费都是统一从A公司的账户扣款,并且供电局分别开具了A、B两个公司的电费发票2张,请问B公司在取得电费发票后入账是跟A公司挂往来么?谢谢
25年发现去年费用记录重复了怎么处理呢,在所得税汇算清缴调减,账务怎么处理呢需要附说明不呢
单位与单位之间的股权变更,需要交印花税还需要申报企业所得税吗?是当月变更当月交,还是次月征期前申报就可以?
报销没有发票的怎么处理
老师,如果工人工资就是公司的成本,应该怎么做分录呢?
进项税额转出怎么做账
老师,我们有待抵扣进项税额,导致资产负债表应交税费出现负数,我应该怎么调整啊
冲平历史往来是不是这样操作? 借:预付账款(明细A、B、C)100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整80 贷:预付账款80 这样不影响月结和年结吧? 借:以前年度损益调整20 贷:利润分配---未分配利润20 这样
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公司筹备期,老板垫付款买了材料,固定资产,设备维修费,这些在报销给老板的时候都要分类写分录吗?
考试,一般按照要求处理。实操以管理要求为准,一般是要写明细