你好,坐你上面写的分录就可以的。
学堂老师,汇算清缴退回的企业所得税,这样写分录可以吗?借:银行存款, 贷:应交税费-企业所得税, 借:应交税费-企业所得税, 贷:利润分配-未分配利润
老师您好2021年汇算清缴退税,退了2笔,分录都要这样做吗?还是一笔分录就做好了 借银行存款贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润, 这个是小企业会计准则做账的
老师您好,2 022 年 企业所得税多交的税款退回来了,分录这样坐对吗? 借:银行存款 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
老师好,请问收到汇算清缴退税会计分录是这样吗?借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润
老师,小企业会计准则,上年度所得税利润做分录: 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转: 借:本年利润 贷:所得税费用 今年收到汇算清缴退税: 借:银行存款 贷:应交税费一应交企业所得税 借:应交税费一应交企业所得税 贷:利润分配一未分配利润 这样做对吗?
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
把0.01+124.57元做一起,写一笔分录哈
可以的,可以这么做的。
老师您好,我8月份银行回单和对账单都打印出来了,对方企业欠的钱,又付款进来,我把它做进9月份可以吗?这一笔的银行回单和银行对账单,我这个月去打印出来,下个月入账
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢您
不用客气,工作愉快。