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我们公司暂估工程成本,如果这个工程是我们主营业务,是不是借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估,这样做对不对,如果不是主营业务,借:其他业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估

2022-08-26 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 15:16

确认了收入,可以这么做的。

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快账用户3436 追问 2022-08-26 15:18

就是主营业务成本配应付账款 其他业务成本配其他应付款 为什么不能配应付账款,什么情况用其他应付款 什么情况用应付账怎么区分

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齐红老师 解答 2022-08-26 15:20

你好,和成本对应的欠款是应付账款,如果你是费用类的,可以其他应付款。

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快账用户3436 追问 2022-08-26 15:22

如果不是主营业务,借:其他业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估 是不是不对 应该还是应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2022-08-26 15:23

这个不能说不对,但是你用的科目不准确。

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快账用户3436 追问 2022-08-26 15:26

那就是记着和成本对应的欠款是应付账款,如果你是费用类的,可以其他应付款,这个就行了是吧

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齐红老师 解答 2022-08-26 15:26

对的,是的,是这么做,是这么理解的。

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确认了收入,可以这么做的。
2022-08-26
对的是的,是这么做的。
2022-07-07
可以的,可以这么做的
2023-04-14
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
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