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老师,请教问题,我们是一般纳税人,假如:销售收入10万,成本7万,销项税额10万/1.13*0.13=11504。进项税额是7万/1013*0.13=8053。应交增值税是11504-8053=3451。如果我把利润3万元转给中介人员,应该扣除我的税费按照10%计算。

2022-08-25 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 21:13

您好,“如果我把利润3万元转给中介人员,应该扣除我的税费按照10%计算”这句话能说的详细点吗?最后同学想问的问题是什么呢?

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快账用户1960 追问 2022-08-25 21:14

我想问的是,我转出利润的时候应该最少按照10%扣回我的增值税。附加税7.3.2不算的情况下。这样计算是不是正确

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齐红老师 解答 2022-08-25 21:23

您好,如果这笔账的增值税全部由中介人员负担的话,您最少应该按照3451/30000=11.6%扣回增值税。

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您好,“如果我把利润3万元转给中介人员,应该扣除我的税费按照10%计算”这句话能说的详细点吗?最后同学想问的问题是什么呢?
2022-08-25
是的,是的,是的,需要达到税负这个
2020-12-09
同学你好 实操中可以先不抵扣 不计入成本,等到抵扣的时候再入账
2021-03-20
你好同学,稍等回复
2022-11-07
会计利润7500-3000-900-1500-250+100-150-200-450=1150 业务招待费7500×0.005=37.5小于90调增52.5 广告费7500×0.15=1125小于1200调增75 国债利息调减80 滞纳金调增7 公益捐赠1125×0.12=135无需调整 工费经费450×0.025=11.25无需调整 福利费450×0.14=63小于70调增7 职工教育经费450×0.08=36无需调整 调增金额1158+52.5+75-80+7+7
2022-06-08
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