你好 行政单位收到社保中心一笔钱,需要让我们付给退休人员 借:银行存款,贷:其他应付款
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
你好老师,请问行政单位收到社保中心一笔钱,需要让我们付给退休人员,付完后还有剩余又退给社保中心,这个分录怎么处理呢?
你好,老师,我们地方财政拨款是实拨到我们基本户的,我这边记非同级财政拨款收入,但有一个退休人员的生活补贴是当地财政拨到当地社会保险基金管理局,不经过我们单位基本户的,所以我这边没记这条,但是财政是通过直接支付到社会保险基金管理局保障我单位退休人员经费的,所以两者对账有差异,请问这个我这边要怎么记账?
老师,更正以前的年度汇算清缴表,需要交企税,24年财务报表不动的情况下,年报表是不是还是根据第四季度财务报表填写?汇算清缴后也是需要交企税
老师,我们公司有一张进项发票是去年收到的,今年因为出口退税,发现对方开错了,他们这个月红冲,开了蓝字发票,我账务上和税务申报上要怎么做
像汽车如果用于员工福利,这种进项税可以抵扣吗
老师,我们是个超市,过年有人团购物品,但实际拿的是购物卡,发票是2月开的,但是有几家2月给的钱,有几家到了3月才给的钱,怎么做账了
一亿元债权(借款形成的债权)债转股投资设立新公司,新公司财报如何记账? 要缴税吗? 具体要交多少税? 请给出具体的缴税数额数字,谢谢
老师,我发现上个月制造费用我错记销售费用了,销售费用月末结转了,我这月应该怎么调账
请问:税费优惠政策红利账单啥意思,怎么办理,是退税吗?
老师.现在成立公司注册资金不是要实缴了?那我们以前成立的公司实行的是认缴制,不需要也要把资本交进去吧
企业出租办公室的,房租的分类编码是什么?
你好,编织袋企业,6个生产车间,各车间电费单耗,原材料单耗,辅料单耗,工资单耗,折旧单耗,想在一张表体现,请帮忙设计表格。
我们付完后还有剩余的怎么做分录?
要做预算会计处理吗?
你好,付完后还有剩余又退给社保中心 借:其他应付款 ,贷:银行存款