你好,你就是看不到信息的,你先不用操作,你看一下你申报增值税的时候需要提示你进项转出吧。
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
红冲了一张发票,选的销售方申请,直接开了信息表开了一张红字发票,但是过了几天购买方那边又说这张他们已经抵扣了,他们抵扣了,我也红冲了,这是咋回事,我怎么弄
登录发票平台提示我有红字发票,但是我并没有申请过红字信息表,也不知道这红字发票怎么来的。金额多少,谁开的,都不知道,请问要怎么处理这个情况
发票勾选平台显示有一张红字发票,但是看不到是这个红票的具体信息。我们这边也没有申请过红字信息表给任何销售方,完全不知道这个红票是怎么回事。请问做什么处理吗?
税务平台上提示我有一张红字发票怎么处理,我知道哪个公司给我开的,我给对方申请的红字发票信息表,是关于销售折让的。问后续怎么处理?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐?
老师,有个员工扣了3月她的社保的钱,但没给她买3月的社保,4月要怎么弄?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
跨年度退货的详细账务处理,账套里没有以前年度损益调整科目
2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金,填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里,是填在“罚没支出”还是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老师电梯的发票预付款怎么做账
这个不一定是哪一张。
首先如果要我做进项转出,那肯定是我已经抵扣了原来的蓝票。这种情况下,应该需要购买方申请红字信息表,然后销售方才可以开具红票。但是我没有申请过红字信息表。我主要是想在报税之前知道这张红字的金额有多少,要是进项转出一下子多了,当期我又没有足够的进项发票来勾选抵扣,那增值税估计会交很多
你好,如果提示你进项转出,你就能找到这个具体的是哪一个发票了,不是吗?然后你再问下销售方什么原因,我们又没有退货,又没有退钱,为什么开了负数?
我还是没有理解。既然我没有申请红字信息表,就说明原来的蓝票我并没有抵扣,既然没有抵扣,为什么会提示我进项转出?
你好,有这种情况,但是你查不到具体的是哪张发票。有可能是对方已经作废了,但是你们单位已经在他作废之后勾选的发票,因为它有一个时间差异啊,不一定他现在作废了,你接着就能收到作废的提示。
我看到红票的信息了。是两张滴滴出行开了电子普票,这我要怎么问啊。我也没有见到过蓝票
你好,你没有见过发票就不用问了。
他有可能就是你单位职工开的,后来他又取消了。