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我21年费用票子合计金额打错了,费用少记了16万,现在已经过了汇算清缴期,请问老师这个我该怎么办?需要更正21年所得税年报吗? 然后申请退税吗? 还是有其他更好的办法?

2022-08-25 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-25 10:53

同学你好 你们少记了 可以现在用利润分配未分配利润调整

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快账用户5260 追问 2022-08-25 11:17

老师,那我所得税多交的4万多就拉倒了是吗?

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齐红老师 解答 2022-08-25 11:21

嗯 交完了税就可以了

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快账用户5260 追问 2022-08-25 11:30

不是的,老师,是多交了

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齐红老师 解答 2022-08-25 11:39

同学你好 多交了这个可以申请退税

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你好,学员,不需要,补在今年,今年汇算清缴减去即可的
2022-08-25
同学你好 你们少记了 可以现在用利润分配未分配利润调整
2022-08-25
由于2021年已经完成全部的汇算清缴工作,是亏损没有交税。因此建议在2023年按1年摊销处理,全部摊销计入费用,减少了企业的会计利润,最终也达到了少交企业所得税的目的。
2023-05-04
你好,这个要看你更正后的结果了,不过还有十几万没有弥补的话,理论是不用缴纳的
2021-04-03
你好,你现在借应付职工薪酬工资 贷利润分配未分配利润, 然后汇算清缴在职工薪酬明细表里面。税收金额实际金额少填写这个管理费用的,你不要直接修改管理费用。
2024-06-19
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