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老师,我们公司是建筑企业做幕墙工程的,现有一项目预收工程款一般计税,暂不开发票,收到后应该预交增值税和附加对吧?问题1.计算公式 100万*2%/1.09=18348.62,2.分录:借:应交税费-预交增值税 18348.62 贷:银行存款 18348.62 3.月末怎么办,以后开发票了怎么做分录?

2022-08-25 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-25 10:43

对的,是的,需要预缴增值税和附加税。是一般纳税人一般计税的吗?如果是的话,增值税是这么做的 月末你当月开了发票的, 你自己计算一下,结转的是整个企业的, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 然后次月申报抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。

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对的,是的,需要预缴增值税和附加税。是一般纳税人一般计税的吗?如果是的话,增值税是这么做的 月末你当月开了发票的, 你自己计算一下,结转的是整个企业的, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 然后次月申报抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。
2022-08-25
对的 这样做就可以的
2021-11-15
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
同学你好 对的 是这样写的
2022-04-13
同学你好 发票冲红,发票开错的话只做销项税额对冲就行,如果是退款才需要冲销收税入 借:应交税费-应交增值税-销项税82568.81 贷:其他应付款 82568.81 开岀正确发票时 借:其他应付款 82568.81 贷:应交税费-应交增值税-销项税82568.81
2021-09-08
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