肯定不合规呀,双方有虚开发票的嫌疑
公司采购材料,对方开不了发票让朋友开了,打款对方只有自己个人账户,为了规避风险,老师我可以把款先给员工,然后通过员工给他个人吗,到时候账务我就挂其他应付个人-员工,这样可以吗有风险吗,还是银行对公直接转账但是不走对公账户不好吧,因为十几万呢帮分析
老师我们用对公账户给个人打款,对方不能开发票,这样我们能入成本吗,公转私会有什么风险吗
购买零部件,对方不让付对公账户让给打款到个人账户,我们让员工申请备用金打款给对方个人,对方开具公司的专用发票再冲员工个人借款。这样处理有风险么?
加工零件,对方让打款给个人 不让打款到对公账户,但是会正常开发票。这样给个人付款合规么?有税务风险吗?
b客户打款给a,a再打款给我们公司法人账户,法人账户再转账到我们对公账户,我们对b客户开具发票,这样税务上有风险吗?如果有是不是可以出委托打款函规避呢?a相当于中介
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那对方不让打对公账户,我们让员工提借款申请 员工付给对方个人账户 再用开的发票冲借款可以么?
前期说是个人的作坊没有对公账户,就给个人付款了,但是付尾款时采购部把发票拿回来才知道不是个人
嗯嗯,可以的,可以这样操作
前期不知情,付了定金给对方个人,后面尾款,再让员工申请借款对方可以问没问题吧?
嗯嗯,没问题的呀就那样