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是不是进项税额大于销项税额,不用做会计分录啊,7月销项247706.14,7月进项256994.54,实际增值税申报7月上面抵扣了249942.35,有个6月留底72.2,到最后增值税还是留底2308.15,请问该业务中涉及的增值税结转分录分别是什么?

2022-08-24 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-24 13:47

你好1; 是的。 进项大于销项税; 你可以暂时不用转的 ;到时等着你有销项税在一起结转的;   

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快账用户9482 追问 2022-08-24 13:52

什么时候等我有销项税再结转呢老师,我只是进项大于销项,也算有销项税额啊

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:52

你好;  说的 时候意思你    有产生缴纳增值税的时候 ; 比如你销项税大于进项税 和 之前的进项税金额的时候 ;   

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快账用户9482 追问 2022-08-24 13:55

那我的做账和增值税申报表里的留底税额不需要两个保持一致嘛

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:58

你好;    可以的;这个实际中 看财务的做账习惯来; 有的企业 进项税大于销项税不结转;  后期一起结转 到时保证最终一致 ;  也可以的   

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快账用户9482 追问 2022-08-24 14:02

就是我也不知道要不要结转啊,如果后期结转又怎么做,6月销项大于进项不做分录,最后6月申报表却有留底税额,7月是有销项没有进项,但是申报7月申报表没有交税,用的是6月留底税额,到现在8月还有留底税额,不知道怎么结转增值税了

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齐红老师 解答 2022-08-24 14:02

你好 ;  看你个人习惯; 你要是   觉得不结转; 你不好跟申报表保证一致; 你就去结转; 比如    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值

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快账用户9482 追问 2022-08-24 14:09

老师是这样的吗

老师是这样的吗
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齐红老师 解答 2022-08-24 14:09

 你好;    嗯 ;对的 ; 这样未交增值税借方表示你留底的进项税;  和你申报表金额一致  

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快账用户9482 追问 2022-08-24 14:14

那也不对啊,我未交增值税借方是9412.36,申报表留底2308.15 数据不对呢

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齐红老师 解答 2022-08-24 14:14

 你好 ;     你现在只是做的 本期的; 你之前留底进项税; 你之前做 科目处理没有;   

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快账用户9482 追问 2022-08-24 14:23

有的留底进项税,但是那时候销项大于进项,应该是要补税,为什么没有补,是前面几个月一直有进项没有销项,当时会计分录是,借方,应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。 后面有销项,就把前面的进项抵扣了一部分 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 贷应交税费转出未交增值税 所以这个就很乱,好难懂

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齐红老师 解答 2022-08-24 14:28

 你好; 你 先去把你之前没有结转的 先结转了。 然后再结转本期的; 你自己之前都不结转 ; 肯定不对的;   

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快账用户9482 追问 2022-08-24 14:32

我之前的结转了啊,之前只有进项没有销项 结转是不是借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额,这个是错的嘛

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齐红老师 解答 2022-08-24 14:34

你好; 你之前结转了。 那你未交增值税借方会留着金额 的;    你在把本期 的进项税和销项税分别结转 ; 那么在看你  是否缴纳   

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你好1; 是的。 进项大于销项税; 你可以暂时不用转的 ;到时等着你有销项税在一起结转的;   
2022-08-24
之前5.6月的没抵扣的税额,你之前是怎么入账的
2022-08-24
你这个月不需要缴纳增值税,可以不用结转的
2021-08-03
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
同学你好,应该对的。
2020-08-16
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