你好; 预收账款贷方 正数金额; 说明是负债的 ; 借方负数了 说明是应收账款体现的; 你关键是看你 具体是哪个科目 是什么方向是否正数; 来判断 到时是你的负债还是资产
你好,请问我在金蝶软件预收账款设置了客户辅助账,在预收账款明细账上看是贷方余额正数,但是在核算项目明细账进去看客户的明细账余额是借方负数,是什么意思
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
老师你好,我在资产负债表设置的应付应收,预付和预收的往来账明细余额,可是设置完之后,我应付账款的余额和科目余额表核对不上了,这是为什么
老师,以前公司的账是记账公司做,现在拿回公司做了,前任会计留了科目余额表,我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数,我把数据录到预收账款的贷方,请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗?
老师你好,我刚刚在金蝶软件预收账款那里设置二级科目客户名字,添加完后我录入凭证时候,预收账款科目没有了,点预收账款只有我刚刚录入的预收账款——客户名,之前一级科目用不到,返回科目表那边,预收账款科目和我设置的科目都有,就是预收账款的辅助核算客户没有了,我像设置的二级科目又有辅助核算客户,感觉搞乱了,我想把我设置的科目删除,又说我删除不了,已经应用再凭证上,但是我没有录入凭证啊!怎么回事?
老师,金蝶软件能核算利润中心吗?怎么设置
老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?
根据第2题数据填申报表
老师,请问修改了电子税局2024年的财务报表,要不要同步修改企业所得税的季度申报表?
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师印花税里面买卖合同填写采购和销售金额合计,那么应税凭证我怎么填写
2024年的报关最迟要2025年什么时候前要收汇才合规
一张发票可以开两份合同的款项吗?
像公司自建厂房,想分割产权的,可以合理避税吗 怎么分割 买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗
老师您好,请问小规模纳税人,当月开票不超过30万还是一个季度开票不超过30万免税!
我是在预收账款下的客户辅助账里这样
你好; 预收账款 如果是在 应收账款 体现借方负数; 那么就是你的预收账款 贷方正数金额的