同学你好 由于你之前是估算的那个运费,那么就有差额,你现在账上去调整这个差额就行了,把你账上的调整为与实际申报一致。
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
请问在做出口商品时,CIF,我们实际支付比报关单上面的金额经过汇率兑换后,少几十元,这个要怎么处理呢?
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
老师,我想问一下,先申报的个税,已经扣款了,但发工资的时候发现申报个税的工资表金额错了,和实际的工资有出入,我下个月申报个税的时候用正确的金额加或者减去差额,把上个月错误的调整回来可以吗? 比如:我申报的时候写的是3000,但实际支付的工资是3500,我下个月申报时写4000,到实际支付还是3500,可以吗?
老师请问下报关单上面的运费前期金额是估上去实际还没支付,但是后期实际支付的时候出现差额,要怎么处理差额呢?
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账?不支付的工资与补偿金记账方式一样吗?
老师,我这个月销项税额有2000元,进项税额有300元,不够勾选。我3月增值税报表留抵税额有190000元,这样我申报4月份增值税的时候会被缴纳税款吗?
你好老师,有一个个体工商户开了一张发票,没有公户,钱打到法人卡上吗?
老师,个税的专项附加扣除是需要员工自己输入的吗?是员工自己在公司电脑里输入还是怎么弄
你好,请问电子税务局开了发票,需要冲红重开,怎么操作呢
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账
老师,劳务成本结转不掉,因为收入太少,再资产负债表存货显示,注销的时候怎么办
老师,那为了防止成本倒挂,不结转成本,又隐瞒收入,比如这个人工劳务成本就一直在账上挂着,是在资产负债表的存货显示,那注销的时候这个存货怎么办,
老师您好!出差坐机场大巴25元到酒店,没有车票要开发票名头是开公司还是开出差员工的?
老师 现在是实际发生的是对的,但是报关单上面的金额是错的,在账面上调整
如果账面调成和申报一致那公司支付差额部分要怎么处理能呢?
同学你好 这个没有发票的吗
有发票的
同学你好 有发票计入费用科目