同学你好 由于你之前是估算的那个运费,那么就有差额,你现在账上去调整这个差额就行了,把你账上的调整为与实际申报一致。
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
请问在做出口商品时,CIF,我们实际支付比报关单上面的金额经过汇率兑换后,少几十元,这个要怎么处理呢?
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
老师,我想问一下,先申报的个税,已经扣款了,但发工资的时候发现申报个税的工资表金额错了,和实际的工资有出入,我下个月申报个税的时候用正确的金额加或者减去差额,把上个月错误的调整回来可以吗? 比如:我申报的时候写的是3000,但实际支付的工资是3500,我下个月申报时写4000,到实际支付还是3500,可以吗?
老师请问下报关单上面的运费前期金额是估上去实际还没支付,但是后期实际支付的时候出现差额,要怎么处理差额呢?
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
发现2024年记账错误,我在2025年更正了,因为是会计准则,用了以前年度损益调整,这个我需要调整税务局已申报的报表吗,还是说汇算清缴的时候更正就可以
如何审计营业成本科目,一般营业成本附件有哪些?
老师 进项票大于销项票(进项票就一张),那我该怎么做凭证呢?
老师您好,请问内账应该怎样做
老师 现在是实际发生的是对的,但是报关单上面的金额是错的,在账面上调整
如果账面调成和申报一致那公司支付差额部分要怎么处理能呢?
同学你好 这个没有发票的吗
有发票的
同学你好 有发票计入费用科目