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老师,我实际采购原材料100万,没有票,也没有核对,暂估入库了120万,暂估出库了110万。现在核对实际出库只用了90万。已经结转成本。这个怎么调整

2022-08-23 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-23 11:29

你好 红冲暂估,安发票入账 

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快账用户9661 追问 2022-08-23 11:56

那对应的成本,利润都得冲红后再正确入账咯

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齐红老师 解答 2022-08-23 11:57

是的,成本有差异的都要调整的。

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快账用户9661 追问 2022-08-23 12:02

直接调整多估的可以吗?相当于原材料多估20冲掉,成本多估20冲掉

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齐红老师 解答 2022-08-23 12:04

是吧,我暂估的红冲了,就按发票入账就没有差异了。

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快账用户9661 追问 2022-08-23 12:05

如果全部重新冲红再更正,那么就太多比分录了

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齐红老师 解答 2022-08-23 12:06

你好 可以 更正一笔 写个说明  

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你好 红冲暂估,安发票入账 
2022-08-23
直接冲库存商品的成本
2024-10-23
您好,库存商品负数,但是有实物,说明原材料,等生产成本没结转到库存商品。你看下是不是这个原因
2023-02-08
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
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