同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,你好,老板知道原材料不符的事情,而是也实际去盘点过了,如果做盘盈盘亏这么处理的话,盘亏数额有10万左右,而是有些原材料存在于负数,盘盈有70万左右,这样就会有进项税转出,因为之前这个公司是没有库管这块,而是数额这么大老板也不愿意交税,涉及到盘盈盘亏数额也容易引起税务检查,请问还有其他的处理方法吗
同学。你好。 其他方法这种软件上没法明说,我只能说单据没有的话也是可以补充的,毕竟购买了多少东西都是都有合同的,合同里面对方都发了什么货物,这总有吧,实在不行,要合同对方提供发货清单也可以,至于怎么出库的,领用到哪里,就要根据具体情况分析,只能帮你到你这里啦,你自己悟。
老师,你好,可以这样吗,就是负的材料账上先不出,先出账上多的数据,等到发票到了,与实际一致了再正常出入库
同学。你好。负数的可以先暂估的,跟对方沟通一下看看开多少票,直接根据商量的金额暂估就可以啦,以后发票来了,只需要做冲销在记账就可以呀
暂估的话不需要附什么东西在凭证后面吗,那多的怎么办呢
入库单,发货清单,签收单可以附后。多的可以按照你说的做
多的每个月慢慢充成本吗
可以的。同学。附出库单领用单等具体真实的单据就可
但是这种每个月就跟库管的出库的不一样,这个怎么办呢老师
盘盈这种可以一次性做账呀