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原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?

2021-02-25 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-25 18:02

同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了

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快账用户1320 追问 2021-02-25 18:18

老师,你好,老板知道原材料不符的事情,而是也实际去盘点过了,如果做盘盈盘亏这么处理的话,盘亏数额有10万左右,而是有些原材料存在于负数,盘盈有70万左右,这样就会有进项税转出,因为之前这个公司是没有库管这块,而是数额这么大老板也不愿意交税,涉及到盘盈盘亏数额也容易引起税务检查,请问还有其他的处理方法吗

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齐红老师 解答 2021-02-25 19:16

同学。你好。 其他方法这种软件上没法明说,我只能说单据没有的话也是可以补充的,毕竟购买了多少东西都是都有合同的,合同里面对方都发了什么货物,这总有吧,实在不行,要合同对方提供发货清单也可以,至于怎么出库的,领用到哪里,就要根据具体情况分析,只能帮你到你这里啦,你自己悟。

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快账用户1320 追问 2021-02-25 19:24

老师,你好,可以这样吗,就是负的材料账上先不出,先出账上多的数据,等到发票到了,与实际一致了再正常出入库

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齐红老师 解答 2021-02-25 21:24

同学。你好。负数的可以先暂估的,跟对方沟通一下看看开多少票,直接根据商量的金额暂估就可以啦,以后发票来了,只需要做冲销在记账就可以呀

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快账用户1320 追问 2021-02-25 22:03

暂估的话不需要附什么东西在凭证后面吗,那多的怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-02-25 22:06

入库单,发货清单,签收单可以附后。多的可以按照你说的做

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快账用户1320 追问 2021-02-25 22:19

多的每个月慢慢充成本吗

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齐红老师 解答 2021-02-26 08:06

可以的。同学。附出库单领用单等具体真实的单据就可

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快账用户1320 追问 2021-02-26 08:08

但是这种每个月就跟库管的出库的不一样,这个怎么办呢老师

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齐红老师 解答 2021-02-26 12:17

盘盈这种可以一次性做账呀

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同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
你好,盘一下库存,跟账上的库存对一下,有差异的找对产品名称没有要求的公司,开出去。
2021-02-25
你好;   你暂估原材料 的发票  和你暂估金额一致吗 ; 看是否会 调整金额   
2022-12-13
开发票无开赔偿  这个不是给补偿原料, 正规是之前那个有质量问题开红字发票,这个后面补给你们重新开蓝字,你之前有问题做借原材料 负数,贷应付账款 负数,这个新的是借原材料  贷应付账款这样做,
2020-12-04
你好,正常就是这样子,先暂估,然后你发票来了之后冲销之前的暂估,按发票重新入一次账,是挺麻烦的,但是都是这样做。
2020-09-17
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