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如果在2022年05月已经汇算清缴了2021年的所得税,并且已经退税了,然后在7月因老师通知2021年的财务报表数据和所得税申报表不一致,然后导致了重新修改了2021年度的汇算清缴数据,现又需要补缴纳10的税,这个分录应该写?计入那个科目?

2022-08-22 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-22 14:34

同学你好 是什么会计准则

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快账用户9097 追问 2022-08-22 14:42

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-08-22 14:51

借利润分配未分配利润 贷应交税费

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快账用户9097 追问 2022-08-22 17:58

不需要计提?直接从对公银行扣款的 那笔分录是

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齐红老师 解答 2022-08-22 18:18

这个就是计提的哦

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快账用户9097 追问 2022-08-22 18:27

先计提借利润分配未分配利润,贷应交税费。 在缴纳分录借应交税费,贷银行存款?

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齐红老师 解答 2022-08-22 19:04

对的 就是这样做分录的哦

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同学你好 是什么会计准则
2022-08-22
你好,需要按照从新分类的,你需要更正年报的资产负债表就可以
2022-07-13
您好,不需要调整季度申报表,汇算清缴按正确金额即可
2022-05-16
你好 1.   先去修改了 。   然后在去改   申报表和报表 ;   
2022-02-09
你好,学员,比较好的是在本期做调整分录,不要动以前的了
2022-02-12
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