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企业购入一项不需要安装的固定资产,8月先付款30%,9月付款70%,固定资产总价值假设4万元,增值税1万元,9月份付尾款的时候,对方开具全额发票给企业。请问8.9月份,分录分别怎么样做,

2022-08-21 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-21 22:41

你好,1,借预付账款 5*30%=1.5万 贷银行存款1.5 2,借固定资产4 应交税费应交增值税进项税1 贷:预付账款 1.5 银行存款3.5万

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快账用户8182 追问 2022-08-21 22:44

那请问,9月份的时候,我付尾款和我收到发票,是两个不同的时间点,我先付了尾款,发票我是月底才收到的,这样子,我又怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-08-21 22:49

那么,同样是预付账款,发票到确认固定资产和税金,冲预付账款就可以 了

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你好,1,借预付账款 5*30%=1.5万 贷银行存款1.5 2,借固定资产4 应交税费应交增值税进项税1 贷:预付账款 1.5 银行存款3.5万
2022-08-21
首先你这里是属于业务,他在之前就已经发生了,后面才取得发票。那你现在是在签订合同的时候就确认固定资产,同时确认应付账款?后面每一期付钱的时候就借应付账款贷银行存款。
2022-08-22
支付预付款 借:预付账款 贷:银行存款 安装完毕 借:固定资产       应交税费-待转增值税进项 贷:预付账款 收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税进项
2022-08-22
你好,456的话直接借预付账款贷银行存款。
2022-08-22
你好!你前面二期,借预付账款 贷银行存款 最后一次支付的时候,借固定资产 进项税额 贷预付账款 银行存款
2022-08-22
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