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老师 这个无形资产计提摊销正确分录是 借:管理费用 120 贷:累计摊销 120 形成了应纳税暂时性差异 借:所得税费用 30 贷:递延所得税负债 30 做差错更正不是都要反向分录吗啊?为什么所得税这块只是换名字 没有反向?

2022-08-21 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-21 21:12

同学你好 有税差异吗,没有的话不会形成递延所得税负债的

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快账用户7344 追问 2022-08-21 22:39

会计不让摊销,税法摊销了,账做了摊销,应该是有差异了吧,我就是没有搞懂呢,图片是原题和答案

会计不让摊销,税法摊销了,账做了摊销,应该是有差异了吧,我就是没有搞懂呢,图片是原题和答案
会计不让摊销,税法摊销了,账做了摊销,应该是有差异了吧,我就是没有搞懂呢,图片是原题和答案
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快账用户7344 追问 2022-08-21 22:39

会计不让摊销,税法摊销了,账做了摊销,应该是有差异了吧,我就是没有搞懂呢,图片是原题和答案

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齐红老师 解答 2022-08-21 23:50

这是差异,因为随着最后无形资产终止确认,这个差异会消失。

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齐红老师 解答 2022-08-21 23:51

资料二属于应纳税暂时性差异。

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快账用户7344 追问 2022-08-22 14:03

比对了上面的题目 我猜了一下 原来是按税法计提了摊销了 但是没有做递延所得税负债的分录

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齐红老师 解答 2022-08-22 14:32

是的,因为原来做了摊销,实际不应该摊销。 并且在没有摊销的情况下,会产生会计利润大于税法的情况,所以要补做计提递延所得税负债。

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