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我公司7月工资总额10W,其中A员工是6W,A员工代收学费4W,未交回公司,本月银行实际发放7月工资8W,不考虑个税,请问如何做会计分录?

2022-08-19 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-19 17:51

借其他应收款员工4万贷主营业务收入 借应付职工薪酬工资 贷,银行存款8万, 其他应收款4万

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借其他应收款员工4万贷主营业务收入 借应付职工薪酬工资 贷,银行存款8万, 其他应收款4万
2022-08-19
你好,借其他应收款员工4万贷主营业务收入 借应付职工薪酬工资 贷,银行存款8万, 其他应收款4万。
2022-08-19
 你好;   总额工资是10万 ;      相当于你A员工只发2万 ; 你  其他的 人员工资是 4万; 那么也是 总额发  是6万的; 怎么会来 8万来 ;    比如   借管理费用- A工资     6万贷应付职工薪酬-A工资 6万;   借管理费用-工资    4万贷应付职工薪酬-工资4万 ;  借   应付职工薪酬-工资4万 贷银行存款 4万 ;     借 应收账款- 某客户  4万 贷收入 ; 销项税 ;  借其他应收款- A员工 4万贷   应收账款- 某客户  4万  ;   借   应付职工薪酬-工资 6万;  贷其他应收款- A员工4万  贷银行存款 2万 ;      
2022-08-19
您好 会计分录如下 工资计提 借:生产成本 300000 管理费用 153000 销售费用 240000 贷;应付职工薪酬 693000 工资发放 借:应付职工薪酬—工资 693000   贷:银行存款 675000 其他应收款-代垫房租 13000   应交税费—应交个人所得税 5000
2021-12-28
同学你好 1、借:税金及附加50000*7%%2B50000*3% 贷:应交税费-应交城市维护建设税50000*7% -应交教育费附加50000*3% 2、借:生产成本-A产品400000 -B产品300000 制造费用200000 销售费用200000 管理费用195000 贷:应付职工薪酬 3、借:应付职工薪酬997000 贷:银行存款997000 4、借:应付职工薪酬142450%2B155400%2B150 其他应收款-社保142450 -公积金155400 应交税费-应交个人所得税150 应交税费-个人
2022-12-05
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