同学你好 对的 这样做就可以
股东往公户打款 借银行存款 贷其他应付款还是贷实收资本
老师你好,请问公司股东往公司账户打款,是记借 :其他应收款,贷银行存款?还是借其他应付款,贷银行存款
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
请问老师,股东如何借款给公司不要交税又合理呢?借 银行存款 贷 其他应付款-垫付款,归还的时候:借 其他应付款 贷 银行存款,走往来可以吗?不走借款。
请问,公司内部往来款,借:银行存款贷:其他应付款–c公司? 我不知道,贷:其他应收款还是其他应付款?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
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