你好,失业保险滞纳金计入营业外支出
车辆保险 借管理费用—车辆保险 贷银行存款 对吗老师
车辆保险费用,车船税金额和滞纳金不给开票,可以入账吗,借管理费用-车辆保险费967.54 税金及附加-车船税269.28 营业外支出-税收滞纳金1.35 贷库存现金967.54 这样分录对吗
老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
老师好!老师,失业保险滞纳金是计入管理费用吗? 借:管理费用—滞纳金 贷:银行存款对吗?谢谢!
老师,失业保险是计管理费用还是应付职工薪酬? 借:管理费用—失业保险 贷:银行存款 谢谢!
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?