你好,可以的,这个其他应收款,其他应付款有余额就表示欠款。
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
本月购入1台车辆,既用于一般计税项目,也用于简易计税项目,取得机动车销售统一发票,注明价款50万元。 老师,这里的机动车销售统一发票是含税还是不含税的
老师 员工社保缴纳有截止时间吗?
工会经费是税务局代收的吗?
老师,在不,就是个人税更正申报怎么进去申报更正申报呢
计提的期权金额,能作为三项经费的计税基础吗?
老师,帮忙看一下委托收款这样子填可以吗?记账凭证该怎么写
美团管家在哪里看提现记录
22年考的初级,后来没做继续教育,还能补做吗,去哪里做继续教育
老师,农机专业合作社没有注销营业执照,每年零申报,实际其他股东已撤资,怎么在税务平台做股东撤资
更正去年12月的个税减员,是不是直接更正12月的就可以,再更正下去年的财报,企业所得税更正吗,缴纳企税和滞纳金?