你好,可以的,这个其他应收款,其他应付款有余额就表示欠款。
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师好:咨询下 单位员工如果在6.30前不做个税汇算清缴,于单位而言,有什么风险吗?这个有具体条文规定吗?
老师你好,车间用的卫生磁+运费+霹雷保护器怎么入分录,公司的诉讼费+竹子+运费,怎么做分录,报销单做一张了,不知道怎么做合理
我们公司包午餐,那么每个月买的米面油等,之前从来抖没有手续,都是付的现金,现在想合规,应该怎样操作
老师如果一个人在2处以上发工资,这个税咋报合适,5000那个门槛只能在一处扣除吗,比如A单位高校劳务派遣,B单位实际是自己亲戚公司想做高工资,B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道,咋报即合理又避免不必要的麻烦
重新写一下,太乱了我。然后像您发我的代售合同,乙方是仓储物流,甲方销售,甲方开票给乙方服务费发票,甲方收取服务费,然后货物怎么开,比如乙方向外面供应商购入8元的货物,乙方开给甲方10元,甲方卖给客户10元,甲方如果说跟乙方收6个点服务费那就是0.06元,对吗。@董孝彬老师
管家婆财贸双全系统做付款单时生成了一些预付账款科目需要调整吗
请问社保在电子税务局怎么操作
企业想注销但是应收应付款,其他应付款金额过大怎么消呢
请问个体工商户,超市,开发票税率都是1%吗
老师你好,新开的饭店,个体工商户,选择什么纳税方式比较好?交税少