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老师您好,想咨询你个问题,我们有一家供应商因为政策原因要作废发票,但是我们2月已经挂账认证了,需要我这边购买方操作吗?有什么办法

2022-08-18 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 12:56

你好,你已经认证了,需要你们单位开红字信息表,对方才能开红字。

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快账用户7842 追问 2022-08-18 13:01

需要怎样操作?有没有详细点的步骤

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齐红老师 解答 2022-08-18 13:05

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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快账用户7842 追问 2022-08-18 13:16

老师,我们是购买方,购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方 怎样获取信息编号?

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齐红老师 解答 2022-08-18 13:20

你好 上传 审核通过之后编号自动的

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你好,你已经认证了,需要你们单位开红字信息表,对方才能开红字。
2022-08-18
是的 购买方开红字信息表 销售方开负数发票 收到电子版的信息表 打开开票页面 选择下载开具
2021-03-27
您好,已经认证抵扣的话这张发票不能退给开票方,由你们在税控系统填开红字信息表,你们做进项转出,然后销售方开具红字发票给到你们
2020-09-18
学员你好,这种情况下红字发票进项税额转出,蓝字发票认证进项税额
2022-11-23
你好 看发票填写对不对
2023-01-06
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