你好,你就说你不大会操作,以为不让留底的话,你以为确定个无票收入就可以了,当时你说没理解透是什么意思。
您好!老师,我想咨询下,就是我当月在税务局代开一张发票,第二天由于客户原因不需要,去了税务作废。 但是当时增值税和城市维护建设税已经缴纳,不给退,但是可以留底下次开票抵税,这个会计分录如何做。谢谢
老师,我公司是一般纳税人,四月份有进项留底1406.52,现在政策说必须全额返,税局电话给我说要么申请返,要么做未票收入,我就更正申报做了未票收入,这样就不用退税了,请问:未票收入这笔怎么做凭证, 借:应收账款——二级明细怎么写? 贷主营业务收入 应交税费
老师您好,我是一般纳税人,上个月税务局打电话让我把留抵退税的办理了,然后把退回来的数字让填到未开票收入了,最后上了点税35.27元,但是这个月不知道为啥表上显示欠税35.27元,不知道这是怎么回事
你好,我们六月有一万的留抵税,七月只有一千的销项税,还剩九千的上期留抵,税务局的人打电话,让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底,他们说退税很麻烦,但是我们已经申请了不退税,后期快速消化,说我们的合同不完整,我问他那我们的抵扣怎么办,他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛,要按照他们说的做吗,政策不是允许上期留抵吗?
我公司是建筑业,一般纳税人,由于4月有留抵,税务局通知不让留抵,我当月做了一笔未开票收入,次月又红冲了。现在税务局让我说明原因,我怎么写好呢?
老师 我要看账上有多少工资,是取哪个数?
21年净残值为啥变为100万的,因为哪个准则呢
成品油用途勾选那3月份忘了勾选,4月份勾选上可以吗?但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗?
老师你好,本月有进项专票,我本月不抵扣销项的话,这张票还能低企业所得税吗?
老师,你好! 账号被封了,可以写个证明和委托书,委托别的单位收款吗?
老师好,工商那边是不是也登记过财务负责人呀?
请问老师,房抵工程款的房子,卖给了股东的朋友,但是朋友没钱给公司打了借条,老板让记入那个股东名下,怎么做分录?每年还1万,怎么做分录?
@apple老师,其他老师别接 我们从3月份开始要缴纳增值税了,我想做个缴纳税费的台账,一般是不是记录下上期跟本期还有缴纳的税费数据的连接
公司为了招投标,然后反复地把公司名下的车辆这个月过户来,下个月过户去,然后税务系统里面会有这种二手车销售统一发票的记录,就只是有这个记录,根本没发生这个业务,这个怎么做账务处理?和税务处理。
老师 你好 请问下发票只需要开总金额的70% 这个发票怎么开合理呢 是应该单价按合同的70%还是数量开70%?还是其他方式呢?然后应该注意的事项有哪些呢
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下做未开票收入?
你好,如果说你确实有一些业务能证明你确实发生了业务,有合同,你现在呢,还没给对方开发票呢,你可以先确定无票收入,这样能解释的过去。但是你现在手里有合同吗?有对应的金额吗?有往来单位吗?
你如果说想把这个问题从这个角度说明白的话,你得有对应的合同。而且是有有转款记录的。
有个总合同,总转款记录。未开票收入没有单独进账
你好,那要不然你就按照这个合同,嗯,你只要是能对的大体能说得过去就可以。因为你这个合同是真实的。
现在是税务局让写情况说明这笔未开票收入,我怎么
您好,您就写有一份合同,现在还没有开发票,您先确定了无票收入,然后把这个合同,嗯,拿着,如果说去晚上要求你过去的话,你可以带着情况说明,带着合同一块儿过去。
如果说税管员要求你过去的话。
要另外写一个未开票收入的合同吗?还是拿总合同就行。如果问我,这个数怎么来的,怎么说
你好,我建议啊,你直接写一个单独的合同,你单独造一个,因为这样省心,也不容易引发后续的问题,你就跟他说还没来得及给他开,他给他开发票,你就说先确定了无票收入。
你直接这样说就可以啊。