你好,同学,调整利润时减去投资时点的评估增值是应为合并报表是按照公允计算的,而个别报表是按照账面价值,当存货对外销售时,站在合并方相当于成本算少了,所以要减去。后面的是因为内部交易是交易双方内部损益增减变化,并没有真正实现,只有真正对外销售的时候才会实现,所以要减去未实现的。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
老师这个不是那个三年期吗?三年期的话不是应该是那个嗯,先是乘个三次方,然后再乘个二次方,再乘个一次方吗,为什么他就乘两次啊,没有存三次啊。
老师,这个是不是有什么公式的呀?那个一是哪里的,然后它下面是一加0.8,我现在就是知道就是它,一是是不是它就是那个,嗯一是股权的,然后0.8是债务的,然后股权的是,嗯就是等于是,嗯,不用所得税的,然后债务的这一块的话要去乘以就是那个呃,一减25%的。
老师,这个题目的话,同样都是权益法,然后为什么前面的是直接乘60%后边的要那个就是是一减60%,就同样都是那个对外销售60%,为什么就是说一个是直接就是61个是嗯,一个是那个叫什么,是二就是等于是乘以那个没卖的呢。
老师期初股东权益就是用期末的1000减那个增加的60。然后用这个60就是利润嘛,那那个分母就是股东权益。再用这个60减七出的就是它的可持续增长,率然后他又说了,这个经营效率和财务政策不变,那么就是我记得就是那个一大串儿七个相等。那这个60除以1000减60,应该是股东权益增长率吧。
老师这个这个损益调整就是以前就是盈余公积,这个怎么是45,他是不是应该是这不是调整的是那个没没交的那管理费吗?那他损益调整应该调的是60,不是45,他为什么要是60减去一个15。
中级会计财务管理:EBIT和净利润怎么换算
老师好,请问小规模纳税人,2024年度本年累计利润总额13000,2024年已交企业所得税费用600元,本年净利润累计12400元,2024年度无票支出暂估成本11000元,管理费用3000元,业务招待费1000元,这个要调整出来交企业所得税,要交多少企业所得税呢?
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么