你好 这个是年金 类似债券 类似1200本身就是一个利息 然后实际折现率是8%
老师,你看看这个题目,不是前三年没有现金流入吗?为什么是乘以两年期的年金现值系数,不是应该是三年吗?
老师,那个画红圈的第五题,他那个不是明细账中追查至那个付款凭单啊什么的,这个不是泥,搽抹蜜茶不就是存在认定吗?然后那个第二大题的第一个,他这个没说,是啊,这个上上次测试到现在阿超没超过三年啊,这个为啥是恰当的呢?
老师这个不是那个三年期吗?三年期的话不是应该是那个嗯,先是乘个三次方,然后再乘个二次方,再乘个一次方吗,为什么他就乘两次啊,没有存三次啊。
老师,我想问一下为什么是乘以两年,跟一年的不是三年,两年跟一年的我这个有点没搞清楚梁老那个肖老师不是说他那个这个三年期的话不是应该是零到三,然后一到三,然后二到三,难道他这个因为是期末,所以就试试一到三二到三,然后三到三吗。
老师,我想问一下为什么是乘以两年,跟一年的不是三年,两年跟一年的我这个有点没搞清楚梁老那个肖老师不是说他那个这个三年期的话不是应该是零到三,然后一到三,然后二到三,难道他这个因为是期末,所以就试试一到三二到三,然后三到三吗。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
前面补充下 没有本金问下 或者这样看 因为是年终流入 倒着看 是第三年是终值就是最后一刻流入是1200 第二年终值是1200*1.08 第一年终值是1200*1.08*1.08
老师,我这边还是不是很懂,因为如果是按照那个肖老师的那个讲法的话,他这三年期不是应该是先是三年,在是二年这是一年吗?再相加吗?他为什么那个就是零到第三年没有呢?他是年末每年末,那是不是就是说他不是从零开始,而是从一到三,然后在二到三三到三是这样吗。 我这样做的
你好 我给您画下图 因为现在电脑是孩子的 用的这个画图 您看下