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请问,企业准备注销,查看科目余额表时候发下应交税费贷方有余额,好多年了,也无法查到具体的原因,这该怎么处理

2022-08-17 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 11:27

你好 根据你的描述,你确定没有欠税的话,那么这个差额你放到未分配利润里面

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快账用户6122 追问 2022-08-17 11:43

好,借本年利润贷应交税费?

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齐红老师 解答 2022-08-17 11:43

不是的,你的方向反了

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快账用户6122 追问 2022-08-17 11:53

好的,如果最后本年利润有余额还要做调整吗?

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齐红老师 解答 2022-08-17 11:55

不需要的,这个是资产负债表的科目阿

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你好 根据你的描述,你确定没有欠税的话,那么这个差额你放到未分配利润里面
2022-08-17
借应交税费,个税贷营业外收入直接转到这个里面。
2023-01-06
你好!对于你提到的二级减免税款和未交增值税的贷方余额问题,可以考虑与原代账公司联系获取详细的交易记录。确认这些余额是否确实属于你们公司的应交税费,如果确认是误录或旧账,可以通过做相应的会计分录来冲销这些余额。例如,如果确认这些税款已实际缴纳或不应由公司承担,可以通过借方录入相应的账户来冲减贷方余额。建议在会计师的指导下操作,确保账务处理的准确性。
2024-11-13
你账上现在还有固定资产吗?如果有的话,现在做清理,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借其他应收款 贷、固定资产清理 应交税费,应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-07-05
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
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