借其他应收款贷银行存款收到做相反的分录。
请问老师,公司给员工的社保全部承担(包含个人部分),那么员工缴纳部分怎么做分录
老师,员工因为保胎休息期间自己自行缴纳社保费给单位代为缴纳的分录怎么做,员工自己缴纳的有单位部分和个人部分的,就是自己全部负担
老师,公司代员工缴纳社保,因为员工请长假,所以就自己全部承担1400左右,分录怎么做?
老师,公司员工自己全部承担社保分录怎么做谢谢
老师,公司给员工缴纳社保,公司和个人部分全部承担,怎么做分录!?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
公司每月应交社保费已经包括员工这部分,但是账上余额,金额正好是员工转进来的,我的账是费用做多了吗?
你好,对的是的,你的费用多做了。
相当于费用做一遍,其他应收款做了一遍
所以导致应付职工薪酬-社保费有余额
你现在收到的钱充你的应负职工薪酬社保还有你的费用其他应收款就可以了
借银行存款 贷应付职工薪酬社保, 其他应收款 借应付职工薪酬社保借管理费用负数,具体的还有哪里不会?
还是不太明白
两个分录哪一个不明白?第一个是收到钱红冲你缴纳的社保,应付职工薪酬,社保是企业负担的,其他应收款是个人负担的。
第二个冲计提的企业负担的。
员工是先打钱进来的
你好,那你支付出去完整的分录怎么做的?
付出去怎么做的 收到了钱红冲就可以
借 银行存款 贷 其他应收款 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-社保 我是这样做的,现在应付职工薪酬-社保有余额保
我该怎么冲掉
借应付职工薪酬、社保借管理费用负数
还是得冲回费用,说明计提时把其他应收款那部分也计提到费用里了,对吗?
费用的做没做不清楚,你看一下你账上的不就行了。
其他应收款计提没计提不清楚,你可以看一下。
您有电话吗?您好像没明白我的意思
我没有电话的,学堂不允许我们私下跟你们交流,只能通过他的平台来,我明白你的意思,你的意思是你的其他应收款计提了, 你计提没有计提,你去看一下你的账上就可以的。你的其他零售款现在有余额吗?在哪个余额里面?
其他应收款没有计提,我说的计提是公司正常缴纳社保部分
你好,已经给你做了,借应付职工薪酬社保,借管理费用负数做这个就可以的完整了,是不是已经没有余额了,这个业务已经结束了。