你可这个不算的,因为你这个是属于成本。
郭老师,你好,请问一下企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬本年累计的贷方金额吗
请问老师:我建筑公司工地开来人工发票,做分录借:成本 贷:应付职工薪酬 年报时应付职工薪酬支出及纳税调整明细表能把这个开来发票金额填进工资薪金支出里吗?
老师,年度汇算的时候,小微企业,职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出:张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额,实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗?申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了,只是截止到目前为止还未发放工资
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
老师好,就是建筑劳务方面的公司,计提工资时,借:管理费用 工程施工 贷:应付职工薪酬。想问一下,填105010职工薪酬支出及纳税调整明细表时,工资薪金支出只填管理费用那部分还是全部填写。
老师能不能具体说一下发票一次开了,分期确认收入的分录,比如价税合计开了303,税是3元,分3个月确认收入,怎么写分录啊,
老师劳务合同要申报印花税吗
23年采购的固定资产未入账,现在把固定资产转卖出去,改如何做账呢
发票一次开了,分期确认收入,分录怎么做啊,因为增值税是全额交的呀
老师 我是小规模 收到一张专用发票住宿费的 已经报销了给员工 我用处理一下吗 对方也无法更换了
撞烂电梯第二天说赔1000 过了一个多月又说赔七八千
公司收到银行的季度贴息,应怎么做账
老师,购买商品已支付货款,货已经入库,但是没有收到发票,当月应该怎么做账?1.借:预付账款 贷:银行存款 2.借:库存商品 贷:银行存款
老师,账面对账预收账款特别大咋回事,咋弄啊
发票全额开了,如果收入又分期确认的话是不是和电子税务局申报会比对不通过啊
费用的才行是吗?
你好,并不是说费用的,因为那一块儿它主要是指的职工工资,就是员工工资那一块儿。因为你这个你是属于有发票的,所以说她就不牵扯到一块儿了,而且你是计入了主营业务成本。因为你说的这个计入应付职工薪酬的,他是跟费用相匹配的。