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老师,公司购买一批固定资产入生产用的,第三个月将这笔固定资产销售出去了,第三个月时已经给对方开了发票了、如何入账。

2022-08-16 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 15:12

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户6551 追问 2022-08-16 15:15

第三月开给对方销项发票,该如何入账

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齐红老师 解答 2022-08-16 15:15

你好,第二个分录就是。

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快账用户6551 追问 2022-08-16 15:17

不是属于公司的收入吗 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:销项税额 (因为已经将开了发票给对方、属于公司的收入,将收入申报上去了 )

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齐红老师 解答 2022-08-16 15:18

销售固定资产不属于你的主营业务收入的。

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快账用户6551 追问 2022-08-16 15:19

那我们已经开发票给对方,也将这笔销售出去的固定资产的申报上去了

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齐红老师 解答 2022-08-16 15:28

如果你想要增值税销售额和所得税销售额一致的情况下,我上面写的第二个分录修改一下,把固定资产清理,改成其他业务收入。

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快账用户6551 追问 2022-08-16 15:33

因为这批固定资产我已经录入固定资产卡片哪里了,这批固定资产处理了,卡片那边需要处理吗

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齐红老师 解答 2022-08-16 15:34

在固定资产卡片里面,你减少固定资产就可以的

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您好,那您两次发票入账,红字发票做冲回即可
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