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您好,请问不同公司之间资产划拨,应付账款以及固定资产如何做分录处理

2022-08-16 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 12:04

你好,是如何实现不同单位之间划拨的呢? 

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快账用户6861 追问 2022-08-16 12:05

您好老师,是集团下的全资子公司

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齐红老师 解答 2022-08-16 12:06

你好,集团下的全资子公司,那也需要正常交易才是啊

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快账用户6861 追问 2022-08-16 12:07

结算的那种

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齐红老师 解答 2022-08-16 12:08

你好,比如一方购买另一方的固定资产 借:固定资产,贷:应付账款等科目 另外一方,做固定资产处置的分录 

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快账用户6861 追问 2022-08-16 12:11

您好,如果是处置账上的固定资产可不可以是借累计折旧 固定资产清理贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理

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齐红老师 解答 2022-08-16 13:49

你好,不可以。处置账上的固定资产,分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)

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快账用户6861 追问 2022-08-16 13:53

老师,那用长期股权投资这个科目的话该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-08-16 13:54

不同问题,请分别提问,谢谢配合

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你好,是如何实现不同单位之间划拨的呢? 
2022-08-16
你好,这个都是一样的处理,调出方视同销售,调入方做采购。
2021-01-29
你好,建议按照原来的继续计提,也就是入账时候原值100,已计提折旧10,使用年限20年,已用2年。
2021-02-02
那里无偿调拨的话,直接就是视同销售啊。 借,固定资产清理 贷,应交税费
2021-05-31
借固定资产,贷银行存款、长期应付款, 按月借长期应付款、财务费用,贷其他应付款或者是银行存款,这个是收到的,次月不折旧 周回去之前发票所有的都红冲吗?
2024-01-09
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