借管理费用、开办费贷银行存款汇算清缴调整就可以了。
老师,我们是小规模,近一年估计没有什么收入,现在我们租了一间办公室,房东也是公司,因为一开始跟他说的不要票,他就是一个人名义跟我们公司签的合同,现在我说要票,对方就收我们7%的税点,我们一共10万的房租,税就要7000,我问了一下如果我们自己代开就是2%的个税和千分之一的印花税,就两千多,但是我又想我们没有什么收入没有有必要去开这个发票
我们公司上个月外聘了两个日工,来公司干了十来天的活,现在公司要给他们发工钱。但我不知道要怎么操作.我看到其他公司有同样的情况的时候他们是要人家提供身份证和银行卡号的,好像要录入系统,但我都没操作过,不知道具体是一个什么样的流程。不知道我们学堂这边有没有老师也碰到过这样的情况呢?
老师你好,我是公司的财务,昨天因为工作的事情和文员发生了一些争执,我们是运输公司昨天。交管所来了三个人过来检查,由于我们当时没有建,这个车辆档案信息,, 然后我就让文员去见这个建档案信息,她说人家车管所的人没让她做啊,让我做呢。 我们就发生口角了,我今天想跟我们领导说下这个事情,我该怎么委婉的说
老师,我们公司筹建期间给过两个帮忙的人员两个红包,八千和三千,没有发票,没有他们的身份信息,交不了个税,我怎么做账呢
老师, 我们是一般纳税人,前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款,后面他们又不需要货物了!过了两个月 又把发票给我们开回来了,开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
老师,那端午节发员工的两千块能不能不交税,不提供发票,汇缴清算纳税调增
你好,不可以不交税的,可以没有发票汇算清缴也可以抵扣,这个是现金福利,不用发票,按工资的14%抵扣所得税就可以的。
那是不是亏损企业也不存在缴所得税
你好对的是的,不需要交企业。
对的,是的,不需要交企业所得税。