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老师好,请问合同签订是不含税金额14000元,对方开发票按3税率,开具14420元的免税发票。请问税务如何处理做账?资金如何支付?

2022-08-14 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-14 17:53

您好 对方是小规模纳税人 对吗

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快账用户6531 追问 2022-08-14 17:54

是的,如果个人的话,请问老师这两种情况,都该如何处理,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-08-14 17:55

个人跟单位都是一样的处理 退回重开 应开具免税普通发票  不开具有税率的发票

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快账用户6531 追问 2022-08-14 17:59

请老师具体解释一下,应开具免税普通发票,不开具有税率的发票?原理?

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齐红老师 解答 2022-08-14 18:02

因为4.1日开始 政策规定小规模纳税人开具增值税普通发票免税啊 

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快账用户6531 追问 2022-08-14 18:05

老师你看这样发票,还需要你上面的处理办法吗

老师你看这样发票,还需要你上面的处理办法吗
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快账用户6531 追问 2022-08-14 18:07

是不是,就可以让对方不用重开,我们直接支付28000元就可以。

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快账用户6531 追问 2022-08-14 18:45

麻烦老师请给于回复,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-08-14 18:55

对啊 也要开具免税发票  没有税额的  价税合计栏次那是14000

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快账用户6531 追问 2022-08-14 19:05

发票金额合计那里不应该是28840,而是28000,公司直接支付28000元就可以。分录:借相关费用,贷银行存款。这么理解对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-14 19:09

是的 发票也应该这样开具的

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您好 对方是小规模纳税人 对吗
2022-08-14
你好,同学, 借:合同负债 57798.17 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)57798.17
2024-06-14
你好,需要申请红冲,红冲的分录账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),   贷:应收账款等科目
2020-10-19
您好 那您按照扣除3%的金额后再开具发票给对方 不应该足额开具发票了 您6%税率原本价税合计多少金额
2024-07-20
您好,我们好做账的,借:管理费用等( 97-发票进项税 ) 进项税(发票上有多少入多少) 贷:银行或应付97
2024-07-20
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