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老师请问一下上期留底进项税额大于销项税额怎么做分录呢

2022-08-14 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 13:17

你好,当时你的上期留底在哪个科目里面挂着?

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快账用户4472 追问 2022-08-14 14:40

就是之前做的分录后面抵扣后的留抵扣税分录怎么做呢

就是之前做的分录后面抵扣后的留抵扣税分录怎么做呢
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快账用户4472 追问 2022-08-14 14:49

老师就申报销项税额减进项税额还差3万元怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-08-14 14:51

借应交税费应交增值税转出未交增值税,3万 贷应交税费未交增值税3万

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你好,当时你的上期留底在哪个科目里面挂着?
2022-08-14
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-30
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-14
您好 应借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2021-01-14
您好,1分录是错误的,结转应交税费未交增值税,只需要应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)
2022-03-14
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