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1、收到团款、保险费 借:银行存款2957.59 财务费用 7.41 贷:主营业务收入(2960-167.55)2792.45 应交税费——应交增值税(销项税额)(2960/1.06*0.06) 167.55 其他应付款-代收保险费 5 2、转给别的团 借:主营业务成本2900.8(2960*0.98) 贷:银行存款 2900.8 3、支付给别的团的费用中如果有可以从销项税额中扣减的金额做如下分录: 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 贷:主营业务成本(支出可抵减金额/(1+6%)×6%) 旅游服务业收团款,扣完点后将余款转给别的团,以上分录怎么体现差额征税!

2022-08-13 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-13 20:19

你好!应交税费——应交增值税(销项税额抵减)……类似进项税额可以抵减销项税额的 (体现差额征税)

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快账用户8752 追问 2022-08-13 20:21

 但之前那个老师回答说这个不是我对应成本计算出来的税,而是我要拿回来的进项专票的税

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快账用户8752 追问 2022-08-13 20:22

差额不是收入和我的成本的差额吗

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快账用户8752 追问 2022-08-13 20:25

我的成本就是支付给别的团的费用,这部分计算销项抵减,不才是差额征税吗?

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齐红老师 解答 2022-08-13 20:51

是的,你的理解很对

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快账用户8752 追问 2022-08-13 20:53

但我是一般纳税人,别的团开过来的票是普票,都是旅游业,不是不管专票还是普票都可以抵,可以差额吗

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齐红老师 解答 2022-08-13 20:54

是的,普票也可以差额计税的

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快账用户8752 追问 2022-08-13 20:57

那最后那个分录的销项抵减税额就是(2900.8/1+6%)×6%

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齐红老师 解答 2022-08-13 21:19

是的,你的理解很对

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快账用户8752 追问 2022-08-13 21:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-13 21:43

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好!应交税费——应交增值税(销项税额抵减)……类似进项税额可以抵减销项税额的 (体现差额征税)
2022-08-13
同学你好 。下列各项中,相关账务处理正确的有()。-ABC
2022-06-06
同学您好 错误的是D
2022-05-23
1、在应交税费-应交增值税科目下增设营改增抵减的销项税额专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,主营业务收入、主营业务成本等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算. 2、企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费-应交增值税科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目.
2021-11-23
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-06-21
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