你好同学 以前年度损益调整既不是损益类科目,也不是权益类科目,而是损益类项目的过渡性科目,余额最终转入“利润分配—未分配利润”它不体现在本期利润表上,而是体现在未分配利润中,最终结转后无余额 合并报表中都是需要报表项目,而不是具体的会计科目
老师下午好,我的资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数,应该怎么办呀?我用了以前年度损益调整科目,做凭证时都在贷方,后来结转的时候就到本年利润啦,以前年度损益调整科目为零!
老师,用了以前年度损益调整科目,并且已经结转到未分配利润,最后资产负债表期末余额资产跟负债不平,刚好差一个以前年度损益调整的金额。我该怎么做平呢?
老师 以前年度损益调整这个科目是在资产负债表的年初未分配利润中填列对吗?那这样的话报表不平 怎么调整?
老师,在合并报表那块跨年了损益科目要变,变成“未分配利润—年初”在预计负债这块,跨年了损益科目怎么走的是“以前年度损益调整”呢,不明白,请老师解答一下,谢谢!
老师,请教个问题。 以前损益科目 最终会结转到利润分配-未分配利润科目 但是它调整的是以前年度的损益 不能影响今年的 所以 她应该是在资产负债表的年初数的所有者权益里 这个需要怎么做才能在年初数的所有者权益里呢
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?