对的,是的,需要申报个税。
老师,我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元,其中385.31元是多扣一个员工的社保,385.31又是多扣另外一个员工的社保,下个月工资都要归还给他们的,924.75是员工缴纳部分,因为他离职了,公司不给他承担社保费了,但是他通过公司交了下社保而已,还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额,那这个账怎么做啊?
老师跟你说个情况看看怎么处理。我公司聘请了一位员工,之前他被聘请在湖北一个公司,湖北公司给他做工资表、交社保、报个税。 现在在我们公司上班了(新疆公司),我们给他做工资表、发工资、交社保、报个税。湖北公司那边实际上不发资了只是做工资表、交社保、报个税,我们给他发的工资是1万,湖北公司给他做个4千左右工资表行不行?这个两个公司都是我们自己的
老师我们公司有一个员工只缴纳社保不发工资,我看人事做的工资是744正好是他扣社保的钱,那要给他报个税吧
你好老师,我们公司有四个月人是在社保上找的他们的证书,我们我们公司不给他们发工资,只在公户缴纳社保。那我申报个税的时候填本期收入,只填社保的金额吗?
单位新增人员,他说他有社保,不需要我们缴纳社保,那我们就不用给他交社保了呗,正常申报工资就行呗,同时按发放工资申报个税
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2023年6月取科修理服务收入额(价税合并定价)25.75万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取补普通发票,请计算其当月应纳地值税。
汇算清缴本年折旧大于累计折旧怎么填?