你好; 一般是报 资产负债表 ;利润表; 现金流量表 ; 以及收支明细表 ; 老板一般要看这个的
请问一下各位老师!报税前都需要准备什么资料啊,我不会准备资料,就准备开票明细和认证明细?那未开票的票子假如一大堆,这个我怎么统计啊,卖废品收入啊,营业外收入啊,平时零星收入没有发票的,还有员工出差发票这个都要怎么统计,怎么算啊???一想到这些基础数据不知从何下手整理,更别提报税啊了,最开始的数据我都统计不出来,脑子乱乱的,不知怎么算怎么操作,老师你们都是怎么整理的啊,还有什么要转出的就更凌乱了我
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
月底需要汇报哪些数据给老板,还有就是平时金蝶系统记账,费用并没有分的那么明细,该怎么处理
用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证,做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办?
老师,母公司长投与子公司所有者权益抵消,不应该只是抵消子公司的实收资本(股本),或者资本公积(有溢价部分),应为当初母公司投资的时候子公司写的分录是借银行存款贷实收资本,现在母公司长投要抵消了,为啥还要把子公司除了实收资本资本公积其他所有者权益都抵消呢,我知道要抵消实收资本,不懂为啥还要抵消其他所有者权益呢,麻烦老师解答下
我公司想要安装这种云账房软件,能介绍一下吗?
你好,同一个老板有三家公司,三家公司有时候会来回开票走往来之类的,用同一个帐套几内账好些?还是三家公司三个帐套好些呢
老师你好就是23年没发生业务,报24年年报的时候有个上年年末余额,这个是23年的期初余额吗
老师在吗?去年12月底折旧费多提了,财务软件没有以前年度损益调整,怎么现在怎么调账?折旧费进的成本,贷方累计折旧
老师,母公司长投与子公司所有者权益抵消,不应该只是抵消子公司的实收资本(股本),或者资本公积(有溢价部分),应为当初母公司投资的时候子公司写的分录是借银行存款贷实收资本,现在母公司长投要抵消了,为啥还要把子公司除了实收资本资本公积其他所有者权益都抵消呢,麻烦老师解答下
60万。13个点。交多少税
老师,这种报销单,各种费用合并在一起的,一次登记,还是分开登记?怎么做分录比较好
你好,就是我不在发工资那个公司任职,公司换了公司给我发了工资没有给我申报个税,导致我个税没有达到应缴纳税额,退不了税,公司说把税补上请问我还能退税吗?
老师您好!税务下载了一张发票不知道是谁开进来的。需要记账吗,可以跨年吗
老板看不懂报表,让线下在统计表格式数据,所以费用就不好取数据,还得银行流水一个个去区分,有什么简单方法吗?
你好 ;那你就做一个收支明细表; 做一个日常的 自己设置一个表格来统计给老板看
就是费用统计的话,该怎么去取数据,还要分部门统计
你好 ; 是的;按照部门; 按照明细一个个列清楚去给老板显示出来
有其他什么简易的方法吗?银行流水真的好多啊
你好 ; 这个 可以丛你软件系统导出来 费用明细账 ; 把你期间费用导出来; 这样来 收集数据来做 好一些的