你好,嗯,从6月1号开始算,因为汇算清缴是截止到五月31。
今年报去年的企业所得税年报数填错了,企业所得税汇算清缴交税和滞纳金了。我现在想更改成本和管理费用的数额,原来交的税额不变。现在改数,会让再交滞纳金吗???
今年填去年的企业所得税汇算清缴报表填错了,要补缴2500元税款,滞纳金怎么计算,从哪天开始算
老师去年季度预缴了企业所得税,为什么今年做22年年度汇算清缴没有减掉去年预缴的,要填哪张表
在填报所得税汇算清缴时,单位账上有营业外支出,社保滞纳金和所得税补税滞纳金,需要调整吗?汇算清缴怎么调,在哪个表里填列
老师好,我想咨询 一下,就是要更正23年的汇算清缴表,还要补几万的税,它是从我把表提交成功之后开始算税,没有钱先不交只更正完表,它从哪个时间点开始收滞纳金。我现在表算好了没有提交,是不是比方我今天提交了就从今天开始算滞纳金,还是今年5.30号,还是???
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
好的,一般这种会要罚款吗
你好,一般这种没有罚款的。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐