学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
老师 科目余额表里 库存现金或者银行存款 期初余额+借方本年累计-贷方本年累计=期末余额 对吗?
老师,这个其他应收期末贷方余额应该是期初贷方加本年累计贷方减本年累计借方余额才对啊,期初贷方余额加本期贷方发生额是什么呀
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额,期初余额不是应该为负数,应该在贷方吧?
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额期初余额,借方不是是银行存款增加吗
资产类:期初余额➕本年累计发生额➖本年累计贷方发生额=期末余额么?
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
老师好,我认证电费发票进项税的时候,可以先认证三四月份的,留下一二月份以后认证吗?
老师好,麻烦问一下,加油站拿回来的发票15010元,这个进项发票还要交印花税吗,谢谢老师
长期待摊摊销时,分录怎么做
接受固定资产投资入账价值
老师,科技软件公司从开始建账就设 研发费用科目吗,日常发生的费用都归集到这里吗?
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
有的,是学堂课程里的截图
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额,借方不是是银行存款增加吗
是的没错, 是这样的