不需要在帐里面体现的 不需要在帐里面体现的是抵扣的时候直接抵。
老师 您好 当月不用交增值税,那进项认证加计抵减10%的税额需要当月做到账里计提么 谢谢
老师您好!销项121301.92,认证进项5653.36,火车票金额298,加计抵减接10%,这月增值税是多少?谢谢!
老师您好!本月销项146047.29,认证相符进项5062.01,火车票抵扣税150.87,进项税额转出83.52,加计抵减10%,这月增值税多少?谢谢
老师您好!这月销项:31318.87,认证相符进项181.63火车票(含税金额)680,加计抵减5%,这月增值税是多少?谢谢
老师您好!销项149946.42,认证相符进项1470.65,进项税额转出199.72(之前亨受过加计抵减)加计抵减10%,这月增值税?谢谢
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师好,社保的五险在电子税务局里面怎么勾选?
当期进项发票还没开进来,可以先把销项发票开出去吗,客户催的急
我公司因特殊原因临时委托了一个人采购原材料,而且这个人属于免费为我公司服务,这个人也不是我们公司的可以吗
现在租金要怎么做账,是不是有会计新准则
纳税人投资于被投资企业的计税成本是长期股权投资的金额吗
小规模纳税人,个税手续费返还做营业外收入,需要做增值税销项税额吗?收到政府补贴款,做营业外收入,需要做销项税额吗?
企业所得税汇算清缴,我现在申报,等到下个月报完税一起缴费可以吗
没钱,做的暂估,收到票怎么冲
老师,我始终不能明白,汇算清缴是个啥?
老师 比如当月需要交费 税表的增值税和账上的增值税会不会不一样呢
或者期末留抵的话 因为税表有进项加计10%抵减 账上没有 会不会也有差
。不会的,实际抵扣的时候是 借应交税费贷其他收益。