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老师 您好 当月不用交增值税,那进项认证加计抵减10%的税额需要当月做到账里计提么 谢谢

2022-08-10 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 17:40

不需要在帐里面体现的 不需要在帐里面体现的是抵扣的时候直接抵。

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快账用户8176 追问 2022-08-10 17:42

老师 比如当月需要交费 税表的增值税和账上的增值税会不会不一样呢

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快账用户8176 追问 2022-08-10 17:43

或者期末留抵的话 因为税表有进项加计10%抵减 账上没有 会不会也有差

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齐红老师 解答 2022-08-10 17:46

。不会的,实际抵扣的时候是 借应交税费贷其他收益。

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不需要在帐里面体现的 不需要在帐里面体现的是抵扣的时候直接抵。
2022-08-10
你好;    应交增值税 = 销项税  -进项税  %2B进项税转出金额  - 加计扣除 进项税金额   
2023-05-16
你好,附表四一般项目加计扣除本期发生额填写1470.65*10% 本期调减金额填写199.72乘以10%。
2023-05-16
121301.92-5653.36-298-(5653.36加298)*10% 按照这个来缴纳的。
2022-10-17
您好 解答如下 销项税=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994
2023-01-09
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