您好,你们可以反结账作为借 银行存款 贷 财务费用
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
老师,你好!我想咨询一个问题,是这样的,我公司在2018年投资了一个理财产品1万,当时没有会计,所以没做分录,于2020年代理记账公司接我公司账务,不知道这一笔投资,就从银行余额开始做账,现在2022年,该理财产品1万合同期满,退回银行账户,但是之前没做分录,银行余额又是对的,这种情况该怎样操作呢?
老师,跟您请教一个账务处理问题:这家公司在2020年收到一笔897300的补偿款,当时没有做营业外收入,计入其他应付款,而且是在另一家账上进行的处理,也没有对固定资产下账;2021年又收到对这笔资产的一笔补偿款134459.82,这时进行下账处理(净值为405310.53)。账务处理如下: 借:银行存款 134459.82 其他应收款 897300 贷:固定资产清理 405310.53 营业外收入 626449.29 这样处理对不对?
我们公司有个银行一般账户,因为从2020年开始没有对外业务,就一直没有和银行对账,会计上也没做账务处理,那这期间产生的利息收入,我现在应该怎么处理。
老师,之前代账公司一直没有设立银行账户,可是公户从14年一直都有流水,那边记账只看发票,公司开的票记应收或库存现金,收的票记应付,跟银行流水也完全对不上,从公户上面扣缴的税款也没有分录,反正跟银行账户有关的账都没记,我现在接过来要怎么整理?公司是一般纳税人
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
现在都跨两个会计年度了,再反结帐的话会不会有影响,而且反结账的话我要一反结帐到20年吗?
您好,是的需要到20年,但是你应该看银行回单,你得看回单上边利息是啥时候的