你好; 你们可以按照预估的比例或者是 按照使用的情况 预估来 结算哈; 按照劳务费; 和水电费明细开票的
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师,我们属于混凝土搅拌站,现在涉及这样的业务,就是有其他单位委托我们加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我们受托方自己出包括人工辅料,您说,我们作为受托方要怎么处理账务,以及当我们生产出委托方要的产品,作为受托方开具发票的时候,是开混凝土呢?还是说加工费?
老师,我公司是贸易公司,在生产企业代工,签订的是销售合同,合同注明了结算方式即原料+加工费+损耗。因对方企业有供应商及原料准入系统要求,所以部分原料我方提供(这部分原料发票对方不好入账)对方以实际结算价开具成品发票给我们。想问下老师,我们可以拿代工开的成品票和手中原料票吨位和金额叠加下当成成品对外开票销售吗?
老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢?
老师,您好!我们是山东烟台的企业,有加工贸易,原材料是我们自己提供,但是采用别的企业的场地和人员,我们只需要承担人工费和水电费,对于这部门费用我们应该怎么跟受托企业结算呢,这部分应该开具什么类型的发票给我们呢?
老师,公司收到项目款,但还未开工,收到的项目款项能算利润吗?能用于其他业务的开支吗?
老师,你好,我们是加工柿饼的企业,涉及出口退税,这个怎么计算退税额
房地产开发公司房产税按月申报吗?
老师,我是加油站的,今天售油收入我是这样做的对吗?
老师,早上好!请问个人买的商铺注册公司,每月个人还款怎么做账??公司注册法人和商铺够买人名字一样
发票只开食品是不是不能报销的
A公司资金紧张,想购买我公司货品,写了一份委托书,让B公司代为付款,这样的操作合法合规么?
老师好,我公司是建筑行业,请问如果收到保险公司开发票写“保费”发票是不是需要重开?实际购买工程施工安全责任险
个人独资公司要注销,办理流程怎么做
老师早上好!供应商开的发票金额小于我们实际支付货款金额,请问怎么做账?我们付了41900,发票是41844.78元