那你七月份当月就作废了,那你七月当时就已经做账了,现在不用单独再做处理了呀。
老师好,我的问题是,11月在税局代开发票开错了,然后作废后重开了,金额不变,相同的税额交了二次,税局让在一月份去办理退税,那么做账应该如何操作呢?请指教
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
你好,老师!我们公司7月份开了一张发票是开错了,然后当月去税务局作废了,请问这个月怎么做账呢?
7月份给客户开了一张发票,但是金额开错,当时忘了作废,已经做账,8月份,我该怎么操作呢
你好老师,我10月份开了一张票,当月就作废了,10月份也收了这笔款,当月也退回去了,需要做账务处理吗
七月没有做账呢?
Na,你七月份开票的时候没有做账对不对,那你当月也作废了,那你就不用做账了呀,相当于这个业务就没有发生过。
哦哦哦,好的,谢谢了老师
不客气,祝你工作愉快。