费用或借成本,借应交税费、应交增值税待认证进项税额贷银行存款。
老师,当月认证的增值税发票进项额没有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分这个如何做帐,分录如何处理?
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?
老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?麻烦了
这个月进项认证的多,没有抵扣完,怎么做分录
不是,意思就是已经认证了,但是前一个月没有抵扣完,我应该怎么做
你好,你正常做凭证就行,借应交税费、应交增值税进项税额,也不用作别的账务处理。
意思就是剩下多的进项不做处理,等下月继续抵扣就可以了是吗
你好,对就是这个意思。