你好,这里运输合同的印花税=(10万%2B8万)*印花税税率
我们公司买另一家公司的煤,另一家公司与铁路公司签订运输合同,但是发票是开给我们公司,我们让另一家公司代缴运输的印花税,请问这样有风险吗
15、甲公司于2019年10月成立,建立了1本资金账簿,其中实收资本和资本公积合计为500万元;当月与乙公司签订买卖合同,商品不含税价款50万元,增值税额为6.5万元;与丙运输公司签订运输合同,合同价款2万元,其中运费1.5万元,装卸费0.5万元。已知,买卖合同的印花税税率为0.3%,资金账簿的印花税税率为0.25%、运输合同的印花税税率为0.3%,根据印花税法律制度的规定,甲公司应缴纳印花税为()。A、1404.5元B、2730元C、2732.5元D、2742.5元,,,,,,为什么这个算运输合同呢只算另外两个,运输合同不算印花税里的吗
我公司与甲公司签订了运输合同10万元,然后找乙公司运输8万元,请问我公司应该怎么交印花税?
5.甲企业 2022 年 10 月份接受乙企业委托加工一批产品,签订的合同中注明原材料由乙企业提供,金额为 80 万元,收取加工费 24 万元;完工产品由乙企业负责运输,乙企业与运输公司签订的合同注明运费 1.6 万元、保管费 0.1 万元、装卸费 0.06 万元。计算甲企业应纳印花税。(买卖合同、承揽合同以及运输合同印花税税率为0.03%;以上价格均不含增值税。)
甲公司与某运输公司签订了两份合同:第一份合同载明的金额合计600000元,运费和保管费未分别记载;第二份合同中注明运费300000元、保管费100000元。以上金额均不含增值税。(运输合同的印花税税率为0.03%;保管合同的印花税税率为0.1%。)要求:计算甲公司签订这两份合同应缴纳的印花税。
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
那乙公司给我们开运输费发票,我们也可以给甲公司开运输费发票吗?
你好,是的,是这样的
老师,请问我们按照去年的销售情况,是符合加计抵减的,但是今年的业务可能就不符合了,请问我们今年还能享受加计抵减吗?年初已经填过声明表了
不同问题,请分别提问,谢谢配合。