同学你好,不可以的,必须认证了之后才能开一部分红字信息表。
老师您好,请问年前开的增值税专用发票购买方没有认证并做了部分充分,但购买方没发抵扣剩余部分的税款,现在还能把剩下的部分冲红吗
老师,你好,请问已经抵扣的专票,现在开红字,可以发票的部分金额开红字吗
我是购买方 发票已认证 对方给我家发票开多了 需要提红字申请 我可以冲多开部分的金额吗 还是得把那张发票全部冲掉
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
你好老师,请问专票金额开多了,买方还没认证抵扣,可以部分红冲吗
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
我已经部分红冲了,之后怎么处理
同学你好,这种情况的话,如果税务局把开具红字发票信息表审批通过了,也就没什么问题了,只是原来不行,看来现在可以这样操作了。