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老师一般纳税人如果这张专票是因为招待产生不能抵扣的话,我认证平台要怎么做,我做账的话就不要做进项税转出这个分录

2022-08-08 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 17:09

你好,可以认证了,然后在申报的时候填写进项之后再做进项转出,也可以直接在勾选平台里面选择不抵扣勾选价税合计做

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快账用户7203 追问 2022-08-08 20:48

也可以直接在勾选平台里面选择不抵扣勾选,,如果选择不抵扣勾选,做账的话,直接做借管理费用-招待费,贷银行存款就这样了,是这样吗

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齐红老师 解答 2022-08-08 20:51

你好,对的是的,是这么做的。

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你好,可以认证了,然后在申报的时候填写进项之后再做进项转出,也可以直接在勾选平台里面选择不抵扣勾选价税合计做
2022-08-08
你好,借销售费用、招待费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-28
同学你好,是的,以后期间抵扣之前月份的进项都要做账将待认证转为进项税额的。
2022-09-10
对的是的,不可以抵扣的,可以的,借销售费用招待费应交税费应交增值税进项贷银行存款 借销售费用招待费贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-07-06
你好,没有勾选的不能抵扣,如果发票要先做进去,这个税额可以做在应交税费-待认证进项税额科目
2021-01-08
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