咨询
Q

上月开具增值税专用发票,并进行了纳税申报,上个月因为进项税额够,所以并没有实际交税,但因业务需要,这个月要全部开红字发票冲回,那这部分销项税额算已缴增值税吗?

2022-08-08 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 15:29

没太明白您的这个意思?

头像
快账用户2718 追问 2022-08-08 15:31

就是应交税费应交增值税已缴增值税这个科目,核算的是实际已经缴纳过的税金,还是说只要纳税申报过,就可以通过这个科目核算?

头像
齐红老师 解答 2022-08-08 15:31

这个核算已经缴纳的

头像
快账用户2718 追问 2022-08-08 15:34

哦哦,麻烦再请问一下老师,我本月开红字发票,导致销项税额为借方余额了,我月末结转增值税的分录应该如何做呢?

头像
齐红老师 解答 2022-08-08 15:34

您正常平时怎么结转就可以怎么结转

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×