借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,
本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?
请问当月开了红字发票,做了负数销项税额的凭证,月末时销项税额为负数还需要计提附加税和转出未交增值税的凭证吗?
本月开的发票有蓝字发票,也有红字发票。销项税总额是负数。请问月底结转增值税的时候,科目(应交增值税-销项税)是借方填负数,还是贷方填正数?
汇算清缴,调增后,不需要交税也不需要退税,账面如何跟财报做的未分配利润一样呢(需不需要调)
老师,去年货款今年开票,客户叫我们备注下面写2024年货款这样可以吗,会不会有风险
汇算填报完成提交申报时系统提醒收入有差异,经过外贸经理在电子口岸查询核实24年出口收入确实漏给我入账了,少确认了60多万的收入应该怎么处理?
excel如何用键盘上下键按到下面名称那栏?谢谢
老师,我们公司是去年9月新成立的公司。我这边是2月中下旬新入职的一家公司,前任会计没跟我面对面交接过,我不清楚她有没有报过去年的工商年报。但是我在企查查上能搜到相关的企业信息。请问,能查到企业信息,就是已经报过2024年的工商年报了吗?
老师,建筑装饰公司开装修发票,“建筑项目名称”填什么内容呢?
excel能用光标按到最下面那栏(是不是叫名称栏) ?谢谢
内账,每个月需要计提哪些
老师,有会计凭证封面的电子模板吗
老师你好,印花税买卖合同是按销售额购进额的多少来征收?还是直接按这个基础✖️万分之3
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为什么是转出未交增值税呢?销项税额余额为负数,不是我们多交了税吗?
销项进项月末结转到转出未交增值税,如果需要交税,转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
是用转出未交增值税科目,还是转出多交增值税科目比较好呢?
出未交增值税里面就可以的。
转出未交增值税里面就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。